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兴安盟体育彩票管理分中心2020年部门预算公开报告

来源:兴安盟体育彩票管理分中心,财审科 作者:兴安盟体育彩票管理分中心,财审科 发布时间:2020年04月21日 分享到:

  目  录

  第一部分  部门概况

  一、部门主要职能、职责

  二、机构设置及预算单位构成情况

  第二部分  2020年部门预算安排情况说明

  一、部门预算收支总体情况说明

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

  三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

  四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

  第三部分  其他公开事项说明

  一、机关运行经费安排情况说明

  二、政府采购预算情况说明

  三、国有资产占有使用情况说明

  四、项目支出绩效目标情况说明

  第四部分  名词解释

  第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

  第六部分  2020年部门预算公开表

  一、财政拨款收支预算总表

  二、一般公共预算财政拨款支出预算表

  三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

  四、部门收支预算总表

  五、部门收入预算总表

  六、部门支出预算总表

  七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

  八、财政拨款“三公”经费支出预算表

  九、政府采购预算明细表

  十、项目支出绩效目标申报表

  

  第一部分  部门概况

  一、主要职能

  (一)部门职能

  指导全盟体彩销售网点工作,组织营销活动,培训、业务指导,

  (二)部门主要职责

  负责与自治区体彩中心进行工作衔接,按照上级体彩中心的要求,指导全盟体彩销售网点工作;安装、调试、维护、管理各种体彩销售网点的销售分机;统计、汇总全盟体彩销售的周报、月报、季报和年度报表,根据销售情况确定措施和办法;宣传体彩发行意义,协调各新闻媒体做好体彩工作的宣传。

  宣传体彩发行意义

  二、机构设置及预算单位构成情况

  兴安盟体育彩票管理分中心,事业编制3人,实有在职1人。

  单位情况表

序号

单位名称

单位性质

兴安盟彩票管理分中心

公益二类事业单位

  第二部分   2020年部门预算安排情况说明

  一、部门预算收支总体情况说明

  收入预算178万元,比2019年预算减少31万元,下降14.83%,减少主要是由于疫情影响,各体彩站均暂停营业,体彩销售收入下降,自治区返还盟市体育彩票销售机构业务费下降。

  支出预算178万元,比2019年预算减少31万元,下降14.83%,减少主要是由于疫情影响,各体彩站均暂停营业,体彩销售收入下降,自治区返还盟市体育彩票销售机构业务费下降。

  (一)部门预算收入情况说明

  部门预算收入178万元,其中:政府性基金预算拨款收入178万元,占比100 %。

  (二)部门预算支出情况说明

  部门预算支出178万元,其中:项目支出178万元,占比100%。

  主要用于体彩中心机构正常运转及体彩的营销宣传活动等方面支出。

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

  (一)财政拨款规模情况

  财政拨款收支预算178万元,包括:政府性基金预算财政拨款178万元。

  (二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

  1.其他支出178万元,比上年预算数减少31万元。主要用于体彩中心机构正常运转及体彩的营销宣传活动等方面支出。

  三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

  政府性基金预算财政拨款178万元,比上年预算数减少31万元,下降14.83%。主要用于体彩中心机构正常运转及体彩的营销宣传活动等方面支出。

  四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

  财政拨款“三公”经费支出预算0万元,比上年预算减少2.5万元,下降100 %;本年预算比上年执行数减少9.2万元,下降100%。其中:

  1、因公出国(境)费用0万元,比上年预算0万元增加0万元,增长0%,本年预算比上年执行数0万元增加0万元,增长0%。增加0万元主要是本年度无因公出国批复计划。

  2、公务接待费0万元,比上年预算0.5万元减少0.5万元,下降100%,本年预算比上年执行数0.06万元减少0.06万元,下降100 %。减少主要是由于进一步压缩财政拨款公务接待费支出。

  3、公务用车购置及运行维护费0万元,比上年预算2万元减少2万元,下降100%,本年预算比上年执行数9.14万元减少9.14万元,下降100%。其中,公务用车购置0万元,比上年预算0万元增加0万元,增长0%,本年预算比上年执行数0万元增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费0万元,本年预算比上年预算2万元减少2万元,下降100%,比上年执行数9.14万元减少9.14万元,下降100%。减少主要是由于进一步压缩财政拨款公务用车运行维护支出。

  第三部分  其他公开事项说明

  一、机关运行经费安排情况说明

  2020年,分中心运行经费财政拨款预算0万元,主要原因是本单位原性质为自收自支,为纳入财政预算,无机关运行经费。

  二、政府采购预算情况说明

  本年无政府采购预算。

  三、国有资产占有使用情况说明

  截至2019年年末,共有车辆1辆,其中:机要应急车辆0辆等,单位无价值200万元以上大型设备。

  四、2020年度项目支出绩效目标情况说明

  项目支出预算绩效目标填报情况

  2020年,填报绩效目标的预算项目1个,公开绩效目标1个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算178万元,占全部项目支出预算的100%。

  (公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。)

  第四部分  名词解释

  一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

  二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

  六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

  八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位预算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:张丹    联系电话:18704860011

  第六部分  部门预算公开表

  详见附表:部门预算公开9张表,项目支出绩效目标表。

  2020年4月21日

117003兴安盟体育彩票管理分中心.xls

兴安盟财政支出预算绩效目标申报表.pdf

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