兴安盟文物管理站2020年部门预算公开报告

来源:盟文化旅游体育局,财审科 作者:盟文化旅游体育局,财审科 发布时间:2020年04月26日 分享到:

  目  录

  第一部分  部门概况

  一、部门主要职能、职责

  二、机构设置及预算单位构成情况

  第二部分  2020年部门预算安排情况说明

  一、部门预算收支总体情况说明

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

  三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

  四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

  第三部分  其他公开事项说明

  一、机关运行经费安排情况说明

  二、政府采购预算情况说明

  三、国有资产占有使用情况说明

  四、项目支出绩效目标情况说明

  第四部分  名词解释

  第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

  第六部分  2020年部门预算公开表

  一、财政拨款收支预算总表

  二、一般公共预算财政拨款支出预算表

  三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

  四、部门收支预算总表

  五、部门收入预算总表

  六、部门支出预算总表

  七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

  八、财政拨款“三公”经费支出预算表

  九、政府采购预算明细表

  十、项目支出绩效目标申报表

  第一部分  部门概况

  一、主要职能

  (一)部门职能

  兴安盟文物管理站是兴安盟行政公署主管兴安盟文化旅游体育局下设的正科级全额拨款事业单位。

  (二)部门主要职责

  兴安盟文物管理站的主要职责是:主要负责全盟文物文物保护收藏、考古、调查、发掘、抢救工作,协助公安部门对涉案文物量刑执法;整理出版文物资料;为科学研究提供资料;对五一会址进行常规性维护并接待观众。

  二、机构设置及预算单位构成情况

  从预算单位构成看,兴安盟文物管理站部门预算包括:事业单位预算。

  (一)兴安盟文物管理站部门机构及人员基本情况

  兴安盟文物管理站无下设独立预算单位,为本级预算事业单位,兴安盟文物站属于财政拨款全额事业单位,系公益一类事业单位。兴安盟文物管理站编制人数11人,单位实有全额拨款事编制在职人数11人,退休3人。

  (二)兴安盟文物管理站所属单位设置及人员情况

  纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位情况:

  单位情况表

序号

单位名称

单位性质

兴安盟文化旅游体育局

财政拨款的行政单位

1

兴安盟文物管理站

财政拨款的事业单位

2

3

4

  第二部分   2020年部门预算安排情况说明

  一、部门预算收支总体情况说明

  收入预算 144.32万元,比2019年预算(减少) 0.55 万元,(下降)0.38 %,减少主要是由于本年我站文物保护专项资金比上年减少4万元。收入预算用于文物站人员经费、正常运转经费、文物保护经费。

  支出预算144.32万元,比2019年预算(减少)0.55万元,(下降)0.38 %,减少主要是由于由于本年我站文物保护专项资金比上年减少4万元。支出预算用于文物站人员经费、正常运转经费、文物保护项目经费等。

  (一)部门预算收入情况说明

  部门预算收入144.32万元,其中:一般公共预算拨款收入  144.32 万元,占比100 %;政府性基金预算拨款收入0万元,占比0 %;事业收入 0万元,占比 0%;事业单位经营收入 0 万元,占比 0 %;,其他收入0 万元,占比0 %;上年结转 0 万元,占比  0%,用事业基金弥补的收支差额 0 万元,占比 0 %。

  (二)部门预算支出情况说明

  部门预算支出144.32 万元,其中:基本支出 128.32 万元,占比 88.91%;项目支出16万元,占比11.09  %;事业单位经营支出  0 万元,占比0  %。

  部门支出预算用于文物站人员经费、正常运转经费、文物保护项目经费支出等。

  。

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

  (一)财政拨款规模情况

  财政拨款收支预算144.32万元,包括:一般公共预算财政拨款144.32万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转   0万元。

  (二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

  1.文化旅游体育与传媒支出 131.22 万元,比上年预算数减少0.76 万元。主要由于项目经费减少。

  2、社会保障和就业类 2.42 万元,比上年预算数增加 0 万元。主要用于退休人员工资经费支出。

  3、住房保障支出 10.67万元。比上年预算数增加 0.2 万元。支出主要住房保障公积金基数调整。

  三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

  我单位无政府性基金财政拨款预算。

  四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

  财政拨款“三公”经费支出预算 3.5  万元,比上年预算增加(减少)0  万元,增长(下降)0   %;本年预算比上年执行数增加(减少) 0 万元,增长(下降)0   %。其中:

  1、因公出国(境)费用  0 万元,比上年预算  0 万元增加(减少)0   万元,增长(下降)0   %,本年预算比上年执行数  0 万元增加(减少)  0万元,增长(下降) 0 %。增加(减少)主要是由于……。

  2、公务接待费  0 万元,比上年预算 0  万元减少 0  万元,下降  0 %,本年预算比上年执行数   0万元增加(减少)  万元,增长(下降) 0  %。增加(减少)主要是由于……。

  3、公务用车购置及运行维护费3.5 万元,比上年预算 3.5万元增加(减少)0  万元,增长(下降)0   %,本年预算比上年执行数  3.5  万元增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0  %。其中,公务用车购置  0 万元,比上年预算0 万元增加(减少) 0 万元,增长(下降)0   %,本年预算比上年执行数0  万元增加(减少) 0 万元,增长(下降)  0 %;公务用车运行维护费  3.5 万元,本年预算比上年预算3.5 万元增加(减少)0  万元,增长(下降)0  %,比上年执行数 3.5万元增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0  %。公务用车运行维护费主要用于文物站公务用车及文物保护巡查等项支出。

  第三部分  其他公开事项说明

  一、机关运行经费安排情况说明

  机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2020年,我站机关运行经费财政拨款预算 14.71 万元,主要包括以下支出:办公费1.07万元、水费0.1万元、电费0.15万元、邮电费0.35万元、取暖费1.50万元、差旅费1.5万元、工会经费1.78万元、福利费1.30万元、公务用车维护费3.5万元、其他商品服务支出0.5万元、其他工资福利支出2.32万元、残疾人就业保障金0.64万元。比上年预算13.4万元增加 1.31  万元,增长9.78%。主要原因是本年工会经费比上年增长了1.34万元。此项预算主要用于文物站人员经费、正常机构运转经费、专业活动等。

  二、政府采购预算情况说明

  政府采购预算总额 0 万元,其中:政府采购货物预算 0万元,政府采购工程预算 0万元,政府采购服务预算0万元。

  三、国有资产占有使用情况说明

  截至2019年末,共有车辆  1 辆, 其中:机要应急车辆0  辆等,单位价值200万元以上大型设备0台(套)等。

  四、2020年度项目支出绩效目标情况说明

  项目支出预算绩效目标填报情况

  2020年,填报绩效目标的预算项目1个,公开绩效目标1个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算16万元,占全部项目支出预算的100%。

  (公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。)

  第四部分  名词解释

  一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

  二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

  六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

  八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位预算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:   孙艳萍     联系电话:8299797

  第六部分  部门预算公开表

  详见附表:部门预算公开9张表,项目支出绩效目标表。

  2020年  4月  21日

  兴安盟文物管理站2020年部门预算项目支出绩效申报表.pdf

  兴安盟文物管理站2020年预算公开.xls

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